AccountView Support
Eindejaarsverwerking: Consolidatie
Eindejaarsverwerking | Modulespecifieke aanwijzingen | FAQ Jaarovergang
U hebt het artikel "Standaardprocedure Eindejaarsverwerking" gelezen. Op deze pagina leest u extra aanwijzingen voor de module Consolidatie. Wanneer u niet over deze module beschikt, dan kunt u deze procedure overslaan.
Toelichting bij het aanmaken van een nieuw boekjaar
Voor zowel de holding- als dochter-administraties kunt u het nieuwe boekjaar aanmaken met behulp van de standaardprocedure voor eindejaarsverwerking. Alleen moet u nog de volgende extra stappen doen:
- In de holding-administratie moet de overgenomen beginbalans worden verwijderd. Hoe u dat doet, leest u in de FAQ Eindejaarverwerking bij de vraag: "Hoe kan ik een automatisch overgenomen beginbalans verwijderen?".
Dit is nodig om te zorgen dat er geen dubbele beginbalans in de holding ontstaat. Als u in het nieuwe boekjaar start met consolideren, dan zal de beginbalans namelijk automatisch van de dochter-administraties in de holding worden geboekt. - Nadat u de nieuwe holding-administratie en de dochter-administraties hebt aangemaakt, richt u met Bewerken > Consolidatie een nieuw consolidatieschema in voor het nieuwe boekjaar.
Nu kunt u in het nieuwe boekjaar consolideren zoals u gewend bent.